内容简介
第1章 税法概论
1.1 税收与税法
1.2 税法的制定与实施
1.3 税收征管与税种划分
本章小结
复习思考题
第2章 增值税
2.1 征收范围和纳税人
2.2 税率和征收率
2.3 起征点与减免(退)税
2.4 增值税的计算与缴纳
2.5 增值税专用发票使用管理
2.6 外商投资项目采购国产设备退税管理
2.7 出口货物退(免)税管理
2.8 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第3章 消费税
3.1 征税对象和纳税人
3.2 税目税率和计税依据
3.3 消费税的计算与缴纳
3.4 出口应税消费品退(免)税
3.5 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第4章 营业税
4.1 征收范围、纳税人和扣缴义务人
4.2 税目税率和计税依据
4.3 税额计算与税收优惠
4.4 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第5章 城市维护建设税
5.1 纳税人、计税依据和税率
5.2 税额的计算、减免与缴纳
5.3 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第6章 关税
6.1 征税对象、纳税人和税率
6.2 关税完税价格的确定
6.3 关税的减免
6.4 进境物品进口税
6.5 关税的计算与缴纳
6.6 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第7章 资源税
7.1 纳税人、征税对象和税率
7.2 税额计算、减免与缴纳
7.3 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第8章 土地增值税
8.1 征收范围和纳税人
8.2 计税依据和适用税率
8.3 税额计算、减免与缴纳
8.4 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第9章 城镇土地使用税和房产税
9.1 城镇土地使用税
9.2 房产税
9.3 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第10章 车辆购置税和车船税
10.1 车辆购置税
10.2 车船税
10.3 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第11章 印花税和契税
11.1 印花税
11.2 契税
11.3 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第12章 耕地占用税和烟叶税
12.1 耕地占用税
12.2 烟叶税
12.3 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第13章 企业所得税
13.1 纳税人、征税对象和适用税率
13.2 应纳税所得额的计算
13.3 相关业务的税务处理
13.4 税收优惠
13.5 企业所得税的计算与缴纳
13.6 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第14章 外商投资企业和外国企业所得税
14.1 纳税人、征税对象和适用税率
14.2 应纳税所得额的计算
14.3 税收优惠
14.4 税额的计算与缴纳
14.5 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第15章 个人所得税
15.1 纳税义务人和所得来源地
15.2 应税所得项目、税率和税收优惠
15.3 个人所得税的计算与缴纳
15.4 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第16章 税收征收管理
16.1 税务管理
16.2 税款征收
16.3 税务检查
16.4 法律责任
16.5 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题
第17章 行政处罚与行政救济
17.1 税务行政处罚
17.2 税务行政救济
17.3 案例分析
本章小结
复习思考题
案例分析题