内容简介
第1章 解说:内部控制报告制度与内部控制审计
第2章 座谈会:关于财务报表内部控制审计的实务处理
第3章 公开座谈研讨会:内部控制与企业舞弊
附录
附录1关于财务报告内部控制审计的实务处理
附录2金融商品交易法(抄)
附录3关于确保财务计算资料等信息正确性体制的内阁府令
附录4《关于确保财务计算资料等信息正确性体制的内阁府令》实务处理的相关注意事项
附录5内部控制报告制度相关的Q&A
附录6关于财务报告内部控制评价和审计准则以及财务报告内部控制评价和审计实施准则的制定(意见书)
附录7财务报告相关内部控制的评价以及审计准则
附录8财务报告内部控制评价和审计准则实施的相关设置
附录9关于《审计时间估计的相关研究报告(中期报告)》的修正